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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 37.326.958
Nro. Solicitud de Transferencia
168876
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.788.725

Retención DNCP
₲ 130.305
Retención IVA
₲ 1.018.008
Retención Renta
₲ 1.357.344
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
29/24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-239064
Monto Contrato
₲ 286.764.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.857.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.857.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS - AD REFERENDUM 2024
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3