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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003177
Monto de la Factura
₲ 33.188.250
Nro. Solicitud de Transferencia
136791
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.231.652

Retención DNCP
₲ 117.064
Retención IVA
₲ 905.134
Retención Renta
₲ 905.134
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
39/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214741
Monto Contrato
₲ 309.095.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.963.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.963.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3