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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003179
Monto de la Factura
₲ 13.516.750
Nro. Solicitud de Transferencia
141763
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.719.875

Retención DNCP
₲ 47.677
Retención IVA
₲ 368.639
Retención Renta
₲ 368.639
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
39/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214741
Monto Contrato
₲ 309.095.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.963.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.963.349

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3