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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 4.427.549
Nro. Solicitud de Transferencia
122131
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.166.526

Retención DNCP
₲ 15.617
Retención IVA
₲ 120.751
Retención Renta
₲ 120.751
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-216162
Monto Contrato
₲ 237.662.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.001.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.001.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403974
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum 2022
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5