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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004304
Monto de la Factura
₲ 2.882.167
Nro. Solicitud de Transferencia
202001
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.249

Retención DNCP
₲ 10.166
Retención IVA
₲ 78.605
Retención Renta
₲ 78.605
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-221611
Monto Contrato
₲ 483.311.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.812.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.812.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417936
Nombre de la Licitación
LCO Nº 17 "Adquisición de alimentos para BACO - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4