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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 32.043.716
Nro. Solicitud de Transferencia
139363
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.154.593

Retención DNCP
₲ 113.027
Retención IVA
₲ 873.920
Retención Renta
₲ 873.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215214
Monto Contrato
₲ 260.984.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.802.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.802.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2