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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000354
Monto de la Factura
₲ 55.230.579
Nro. Solicitud de Transferencia
73286
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.974.484

Retención DNCP
₲ 194.813
Retención IVA
₲ 1.506.289
Retención Renta
₲ 1.506.289
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
44/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212470
Monto Contrato
₲ 75.512.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.059.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.059.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5