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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 31.755.232
Nro. Solicitud de Transferencia
183156
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.883.117

Retención DNCP
₲ 112.009
Retención IVA
₲ 866.052
Retención Renta
₲ 866.052
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-218387
Monto Contrato
₲ 95.459.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.751.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.751.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
416185
Nombre de la Licitación
Restauración y/o Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2