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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0011076
Monto de la Factura
₲ 3.009.155
Nro. Solicitud de Transferencia
161193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.831.763

Retención DNCP
₲ 10.614
Retención IVA
₲ 82.068
Retención Renta
₲ 82.068
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215894
Monto Contrato
₲ 15.737.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.948.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.948.366

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y BATERIAS PARA AUTOMOVILES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2