Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001295
Monto de la Factura
₲ 3.576.533
Nro. Solicitud de Transferencia
221601
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.333.329
Retención DNCP
₲ 12.485
Retención IVA
₲ 97.542
Retención Renta
₲ 130.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
114/22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222097
Monto Contrato
₲ 285.901.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.312.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.312.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y DE EDIFICIOS CONTRA INCENDIO PARA LAS DDSSCC - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5