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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002757
Monto de la Factura
₲ 12.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.054.792

Retención DNCP
₲ 45.184
Retención IVA
₲ 349.364
Retención Renta
₲ 349.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-215262
Monto Contrato
₲ 233.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.246.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.246.424

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1