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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 18.494.406
Nro. Solicitud de Transferencia
210160
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.404.077

Retención DNCP
₲ 65.235
Retención IVA
₲ 504.393
Retención Renta
₲ 504.393
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223939
Monto Contrato
₲ 550.010.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.608.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.608.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5