Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 10.987.590
Nro. Solicitud de Transferencia
5930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.339.820
Retención DNCP
₲ 38.756
Retención IVA
₲ 299.662
Retención Renta
₲ 299.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
109/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223939
Monto Contrato
₲ 550.010.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.608.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.608.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5