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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 1.523.875
Nro. Solicitud de Transferencia
118936
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.036

Retención DNCP
₲ 5.375
Retención IVA
₲ 41.560
Retención Renta
₲ 41.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213620
Monto Contrato
₲ 181.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.939.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.939.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404133
Nombre de la Licitación
LCO N° 09 Adq. de Servicios de mant. y Repa. de Equipos Industriales (Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras) Maquinarias (Desmalezadoras, Corta Césped, Sopladoras, motosierras y Tractorcito) y Motores y Generadores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4