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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004902
Monto de la Factura
₲ 4.515.854
Nro. Solicitud de Transferencia
137212
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.249.623

Retención DNCP
₲ 15.929
Retención IVA
₲ 123.160
Retención Renta
₲ 123.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213367
Monto Contrato
₲ 242.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.871.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.871.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4