Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004571
Monto de la Factura
₲ 310.519
Nro. Solicitud de Transferencia
70317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.212

Retención DNCP
₲ 1.095
Retención IVA
₲ 8.469
Retención Renta
₲ 8.469
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213367
Monto Contrato
₲ 242.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.871.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.871.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404216
Nombre de la Licitación
LCO N° 07/22 - Adq. de Bienes de Consumo (Útiles y materiales Eléctricos, Artículos de Ferretería, herramientas Menores, Insumos Metálicos y No Metálicos) - Ad Referendum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4