Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005759
Monto de la Factura
₲ 22.094.140
Nro. Solicitud de Transferencia
73334
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.362.364
Retención DNCP
₲ 81.472
Retención IVA
Retención Renta
₲ 629.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-213542
Monto Contrato
₲ 211.738.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.848.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.848.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5