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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000828
Monto de la Factura
₲ 6.002.975
Nro. Solicitud de Transferencia
127362
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.649.071

Retención DNCP
₲ 21.174
Retención IVA
₲ 163.718
Retención Renta
₲ 163.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-212349
Monto Contrato
₲ 165.852.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.376.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.376.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5