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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 14.497.724
Nro. Solicitud de Transferencia
73111
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.643.019

Retención DNCP
₲ 51.137
Retención IVA
₲ 395.392
Retención Renta
₲ 395.392
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211497
Monto Contrato
₲ 128.578.262
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.446.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.446.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5