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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 341.407
Nro. Solicitud de Transferencia
64367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.407

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTERSAT S.A.
RUC
80028038-5
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
CO-12013-11-26973
Monto Contrato
₲ 116.629.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.683.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.683.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200853
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET OARA COMUNIDADES RURALES BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA EURO-SOLAR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas