Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028548
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
06/2024
Código de Contratación (CC)
CO-12001-24-237541
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.966.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.966.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar