Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000242
Monto de la Factura
₲ 34.076.921
Nro. Solicitud de Transferencia
132946
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.406.532
Retención DNCP
₲ 121.438
Retención IVA
₲ 929.371
Retención Renta
₲ 619.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-126647
Monto Contrato
₲ 170.384.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.032.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.032.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298415
Nombre de la Licitación
REPARACIONES U.S.F. - SAN JOSÉ OBRERO - III R. SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)