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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0117184
Monto de la Factura
₲ 6.807.187
Nro. Solicitud de Transferencia
52814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.411.874

Retención DNCP
₲ 24.011
Retención IVA
₲ 185.651
Retención Renta
₲ 185.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127197
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.830.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.830.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional