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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005079
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.333.381

Retención DNCP
₲ 121.164
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 618.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-127254
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.381

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)