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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009695
Monto de la Factura
₲ 9.464.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.811.184

Retención DNCP
₲ 33.728
Retención IVA
₲ 258.120
Retención Renta
₲ 172.080
Multa
₲ 189.288

Datos del Contrato

Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
645
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-122865
Monto Contrato
₲ 18.121.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.131.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.131.224

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)