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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003711
Monto de la Factura
₲ 25.687.200
Nro. Solicitud de Transferencia
78652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.428.060

Retención DNCP
₲ 91.540
Retención IVA
₲ 700.560
Retención Renta
₲ 467.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
619
Código de Contratación (CC)
CO-12008-16-120482
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.278.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.278.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298365
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMACENAJE PARA ARCHIVOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)