Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 4.421.550
Nro. Solicitud de Transferencia
7537
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2014
Fecha de la Transferencia
14-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.421.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73551
Monto Contrato
₲ 502.803.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.365.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.365.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)