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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94579
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419

Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73157
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.238.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.238.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252099
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CAMARAS FRIGORIFICAS DE VACUNAS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)