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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007634
Monto de la Factura
₲ 5.026.162
Nro. Solicitud de Transferencia
103791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.779.789

Retención DNCP
₲ 17.911
Retención IVA
₲ 137.077
Retención Renta
₲ 91.385
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
186/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-79240
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.368.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.368.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
259674
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PASAJES AEREOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)