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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001129
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887

Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12008-13-73796
Monto Contrato
₲ 62.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.055.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.055.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COPIADO - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma