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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005504
Monto de la Factura
₲ 316.368.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108336
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.855.441

Retención DNCP
₲ 1.104.414
Retención IVA
₲ 8.628.232
Retención Renta
₲ 11.504.309
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231154
Monto Contrato
₲ 528.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.870.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.870.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VAPORIZADOR MARCA STERIS VPRO 60.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas