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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033968
Monto de la Factura
₲ 14.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5511
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.635.160

Retención DNCP
₲ 51.072
Retención IVA
₲ 399.000
Retención Renta
₲ 532.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
80/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227169
Monto Contrato
₲ 312.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.236.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.236.278

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas