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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 14.103.868
Nro. Solicitud de Transferencia
202743
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.272.380

Retención DNCP
₲ 49.748
Retención IVA
₲ 384.651
Retención Renta
₲ 384.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ADRIAN SOSA AQUINO
RUC
4178533-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225501
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.953.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.175.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420792
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS AD REFERENDUM 2023- PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales