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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010490
Monto de la Factura
₲ 2.911.455
Nro. Solicitud de Transferencia
5515
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.819

Retención DNCP
₲ 10.587
Retención IVA
₲ 79.403
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
82/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227163
Monto Contrato
₲ 45.040.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.516.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.516.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425531
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas