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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.124.000

Retención DNCP
₲ 198.982
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 2.072.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235488
Monto Contrato
₲ 486.720.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.120.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.673.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA, PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción