Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003303
Monto de la Factura
₲ 87.120.729
Nro. Solicitud de Transferencia
218070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.196.519
Retención DNCP
₲ 304.131
Retención IVA
₲ 2.376.020
Retención Renta
₲ 3.168.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235488
Monto Contrato
₲ 486.720.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.120.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.673.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA, PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción