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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 69.866.614
Nro. Solicitud de Transferencia
60130
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.441.880

Retención DNCP
₲ 248.979
Retención IVA
₲ 1.905.453
Retención Renta
₲ 1.270.302
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101228
Monto Contrato
₲ 695.733.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.409.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.350.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284117
Nombre de la Licitación
Reparación Estructural, Reordenamiento del Sistema Sanitario y Sistema de Incendios_ Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior