Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 34.786.665
Nro. Solicitud de Transferencia
166404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.011.161
Retención DNCP
₲ 123.967
Retención IVA
₲ 948.727
Retención Renta
₲ 632.485
Multa
₲ 20.070.325
Datos del Contrato
Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-101228
Monto Contrato
₲ 695.733.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.409.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.350.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284117
Nombre de la Licitación
Reparación Estructural, Reordenamiento del Sistema Sanitario y Sistema de Incendios_ Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior