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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004220
Monto de la Factura
₲ 2.494.250
Nro. Solicitud de Transferencia
185219
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.202

Retención DNCP
₲ 8.798
Retención IVA
₲ 68.025
Retención Renta
₲ 68.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11001-21-204930
Monto Contrato
₲ 155.224.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.073.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.073.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394723
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de ferretería, obras civiles y materiales hidrosanitarios para el Congreso Nacional, Estacionamiento del Congreso Nacional y Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional