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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002905
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70707
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
07-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-9179
Monto Contrato
₲ 175.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.267.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.267.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187079
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional