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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0076323
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74548
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.455

Retención DNCP
₲ 6.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-20-194919
Monto Contrato
₲ 75.594.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.594.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.000.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378575
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias