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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 34.319.686
Nro. Solicitud de Transferencia
114355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.637.398

Retención DNCP
₲ 122.303
Retención IVA
₲ 935.991
Retención Renta
₲ 623.994
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127147
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.894.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.894.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar