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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008102
Monto de la Factura
₲ 450.840
Nro. Solicitud de Transferencia
19744
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.201

Retención DNCP
₲ 1.639
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122262
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.884.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.946.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo