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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 39.424.650
Nro. Solicitud de Transferencia
124164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.492.126

Retención DNCP
₲ 140.495
Retención IVA
₲ 1.075.217
Retención Renta
₲ 716.812
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123390
Monto Contrato
₲ 565.204.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.543.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.543.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles e Implementos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes