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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 146.345.280
Nro. Solicitud de Transferencia
49883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.171.701

Retención DNCP
₲ 521.521
Retención IVA
₲ 3.991.235
Retención Renta
₲ 2.660.823
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123390
Monto Contrato
₲ 565.204.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.543.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.543.834

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles e Implementos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes