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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026760
Monto de la Factura
₲ 1.366.458
Nro. Solicitud de Transferencia
107467
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.732

Retención DNCP
₲ 5.285
Retención IVA
₲ 5.477
Retención Renta
₲ 26.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119530
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.394.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.394.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura