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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0160318
Monto de la Factura
₲ 1.916.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.822.271

Retención DNCP
₲ 6.829
Retención IVA
₲ 52.260
Retención Renta
₲ 34.840
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-134227
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.177.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.177.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil