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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0160570
Monto de la Factura
₲ 3.253.900
Nro. Solicitud de Transferencia
62116
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.094.400

Retención DNCP
₲ 11.596
Retención IVA
₲ 88.742
Retención Renta
₲ 59.162
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-134227
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.177.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.177.387

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil