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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 4.380.137
Nro. Solicitud de Transferencia
94448
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.380.137

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10288
Monto Contrato
₲ 35.041.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.323.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.323.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191678
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferreteria, materiales plásticos y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico