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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001537
Monto de la Factura
₲ 59.393.459
Nro. Solicitud de Transferencia
26072
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.482.099

Retención DNCP
₲ 211.657
Retención IVA
₲ 1.619.822
Retención Renta
₲ 1.079.881
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12002-14-103355
Monto Contrato
₲ 148.483.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.205.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.205.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273804
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOR GENERADOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica